Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0557/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 20.12.2019 36,86 EUR s DPH
DFB0558/19 Peter Haviernik 20.12.2019 1 695,00 EUR s DPH
DFB0559/19 AQUA-Kubiš s.r.o. 20.12.2019 691,20 EUR s DPH
DFB0560/19 A3 Group s.r.o. 20.12.2019 369,80 EUR s DPH
DFB0552/19 ARRON s.r.o. 19.12.2019 120,00 EUR s DPH
DFB0553/19 Ing. Dedík Peter 20.12.2019 1 699,00 EUR s DPH
DFB0550/19 Čalúnnictvo a dekoratérstvo - Šimlovičová 18.12.2019 393,33 EUR s DPH
DFB0551/19 Theracare s.r.o. 18.12.2019 148,68 EUR s DPH
DFB0548/19 Mabonex 18.12.2019 796,35 EUR s DPH
DFB0549/19 Čalúnnictvo a dekoratérstvo - Šimlovičová 18.12.2019 292,00 EUR s DPH
DFB0547/19 Miroslav Varinský 18.12.2019 460,80 EUR s DPH
DFB0545/19 A3 s.r.o. 17.12.2019 73 650,98 EUR s DPH
DFB0546/19 ASIO-SK s.r.o 17.12.2019 1 680,00 EUR s DPH
DFB0543/19 Martin Jánošík 17.12.2019 619,20 EUR s DPH
DFB0544/19 Martin Jánošík 17.12.2019 1 689,60 EUR s DPH
DFB0541/19 Unčík Ján 17.12.2019 1 678,00 EUR s DPH
DFB0539/19 Penam Slovakia , a.s. 17.12.2019 371,31 EUR s DPH
DFB0540/19 Miroslav Varinský 17.12.2019 394,80 EUR s DPH
DFB0536/19 ASIO-SK s.r.o 16.12.2019 912,00 EUR s DPH
DFB0537/19 ASIO-SK s.r.o 16.12.2019 984,00 EUR s DPH