Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0280/19 Up Slovensko s.r.o. 22.7.2019 28,37 EUR s DPH
DFB0275/19 Mabonex 18.7.2019 242,58 EUR s DPH
DFB0276/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 18.7.2019 224,92 EUR s DPH
DFB0277/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 18.7.2019 151,23 EUR s DPH
DFB0274/19 Mabonex 18.7.2019 352,93 EUR s DPH
DFB0273/19 Magdaléna Točíková 16.7.2019 30,00 EUR s DPH
DFB0272/19 Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. 16.7.2019 16,56 EUR s DPH
DFB0269/19 PRAD s.r.o. 10.7.2019 581,86 EUR s DPH
DFB0270/19 Miroslav Súrovský 16.7.2019 70,00 EUR s DPH
DFB0271/19 Penam Slovakia , a.s. 16.7.2019 201,99 EUR s DPH
DFB0266/19 Mabonex 11.7.2019 278,61 EUR s DPH
DFB0267/19 Mabonex 11.7.2019 230,81 EUR s DPH
DFB0268/19 EM SERVICE SK s.r.o. 11.7.2019 840,00 EUR s DPH
DFB0265/19 MAGNA E.A. s.r.o. 11.7.2019 330,45 EUR s DPH
DFB0261/19 Ilavský Jakub 11.7.2019 444,42 EUR s DPH
DFB0262/19 Slovak Telekom, a.s. 11.7.2019 22,40 EUR s DPH
DFB0263/19 Slovak Telekom, a.s. 11.7.2019 1,93 EUR s DPH
DFB0264/19 INTA s.r.o. 11.7.2019 32,40 EUR s DPH
DFB0258/19 Slovak Telekom, a.s. 8.7.2019 61,24 EUR s DPH
DFB0259/19 Technické služby 8.7.2019 339,03 EUR s DPH