Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0238/19 AQUA-Kubiš s.r.o. 27.6.2019 407,28 EUR s DPH
DFB0234/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.6.2019 237,49 EUR s DPH
DFB0237/19 Mabonex 27.6.2019 698,26 EUR s DPH
DFB0236/19 PRAD s.r.o. 27.6.2019 428,46 EUR s DPH
DFB0235/19 Penam Slovakia , a.s. 27.6.2019 252,68 EUR s DPH
DFB0233/19 Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. 21.6.2019 122,47 EUR s DPH
DFB0232/19 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 21.6.2019 207,36 EUR s DPH
DFB0231/19 Miroslav Súrovský 21.6.2019 80,00 EUR s DPH
DFB0230/19 Ilavský Jakub 21.6.2019 74,62 EUR s DPH
DFB0229/19 Ilavský Jakub 21.6.2019 78,08 EUR s DPH
DFB0228/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 21.6.2019 18,40 EUR s DPH
DFB0227/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 21.6.2019 213,64 EUR s DPH
DFB0223/19 PRAD s.r.o. 19.6.2019 364,49 EUR s DPH
DFB0224/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 19.6.2019 132,34 EUR s DPH
DFB0225/19 Mabonex 19.6.2019 108,42 EUR s DPH
DFB0226/19 Mabonex 19.6.2019 249,39 EUR s DPH
DFB0222/19 Penam Slovakia , a.s. 19.6.2019 214,11 EUR s DPH
DFB0218/19 Ilavský Jakub 19.6.2019 58,38 EUR s DPH
DFB0219/19 Ilavský Jakub 19.6.2019 135,76 EUR s DPH
DFB0220/19 Ilavský Jakub 19.6.2019 24,35 EUR s DPH