Faktúra DFB0257/18

Faktúra doručená: 12.7.2018
Číslo objednávky: 55/2018

Dodávateľ
GALAX Group, s.ro.
Mostová 37
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 44858892
Odberateľ
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
4
913 07 Zemianske Podhradie
IČO: 00351725

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 616,40 EUR